問題已解決
請問本月結轉后。應交稅費-增值稅-已交稅金科目借方余額175.99元 應交稅費-增值稅-進項轉出貸方余額176.03元。用不用處理?怎么調賬?



只把進項和銷項轉到應交增值稅未交科目。是不是進項轉出也要結轉到未交增值稅還是怎么處理?
2019 10/16 09:06

84784979 

2019 10/16 10:31
好的,這個月結轉處理完后,現在已交稅金上貸方余額還有0.04怎么調賬處理一下?是之前遺留

84784979 

2019 10/16 10:43
我才接手,以前是其他會計做的,估計是未開票收入確認出現的四舍五入。看怎么調下合適?

84784979 

2019 10/16 10:49
我看一下,是賬面進賬留底比增值稅申報主表的留底少幾分,這個怎么調成一質?

84784979 

2019 10/16 11:12
稅還沒有報?還沒有調整省了0.04余額。

月月老師 

2019 10/15 17:37
你好,這幾個科目都是需要結轉的,你結轉增值稅的時候沒有結轉嗎

月月老師 

2019 10/16 09:17
你好,是的
借:銷項
進項稅額轉出
貸:進項稅額
已交稅金
轉出未交增值稅
應該是這樣結轉的。
借:應交稅金—增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅金—未交增值稅

月月老師 

2019 10/16 10:37
你好,已交稅金怎么會有貸方余額呢,之前如何發生的呢。

月月老師 

2019 10/16 10:45
你好,也一并轉到轉出未交增值稅里面。

月月老師 

2019 10/16 10:52
你好,你報完稅了嗎,我覺得年底一起調整比較好。用營業外收支調整納稅四舍五入的問題、。這應該是在發生四舍五入的時候調整的。

月月老師 

2019 10/16 11:18
你好,你看一下結轉到轉出未交增值稅,和報稅的金額有差異嗎,沒有就這樣結轉。
