問題已解決
老師,應(yīng)交增值稅因為稅控和報稅系統(tǒng)尾差,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅是-0.06,怎么調(diào)整



你好,借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入
2019 10/18 18:22

84785018 

2019 10/18 18:23
老師,我是支付稅金時多支付了6分

84785018 

2019 10/18 18:23
計提時少了

84785018 

2019 10/18 18:25
我是小規(guī)模

郭老師 

2019 10/18 18:27
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
不需要計提

84785018 

2019 10/18 18:30
老師,這樣做嗎?增值稅尾差 借:營業(yè)外支出-0.06 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-0.06

郭老師 

2019 10/18 18:32
怎么是負數(shù)-0.06借方余額嗎

84785018 

2019 10/18 18:32
貸方余額

84785018 

2019 10/18 18:35
貸方余額負數(shù)

郭老師 

2019 10/18 18:38
借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入
你們少交了

郭老師 

2019 10/18 18:39
貸方負數(shù)多交的
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費正數(shù)

84785018 

2019 10/18 18:45
好的,謝謝老師

郭老師 

2019 10/18 19:23
不用客氣的,
