問題已解決
你好 ,老師,進項稅額轉出,用留抵的發票沖減,請問怎么做分錄,因為沖減后還有留抵的金額



一、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
二、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2019 10/20 17:27

84785002 

2019 10/20 17:29
沒有要交稅,為什么還要做貸:應交稅費——未交增值稅

84785002 

2019 10/20 17:31
而且第一步上面的借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出),也不平吖

江老師 

2019 10/20 20:08
應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)是貸方余額。從借方結轉走。
