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處理內賬,之前裝修費,固定資產都沒有攤銷,折舊,現在我要攤銷,折舊,請問怎么處理?



這個內賬沒有說必須攤銷,你們老板說要攤銷么,你是要補之前攤銷么?
2019 10/21 08:47

maize老師 

2019 10/21 08:47
內賬沒有規定,這個是為老板服務,看老板意思

84784986 

2019 10/21 08:48
對,就是老板說要攤銷,不用補之前的了。就從我接手開始攤。請問科目我怎么過渡?

maize老師 

2019 10/21 08:52
直接做借管理費用 貸累計折舊就可以,裝修做借管理費用 貸長期待攤費用

84784986 

2019 10/21 08:56
就填當月攤銷的金額嗎?不是填一個總數然后每個月攤

maize老師 

2019 10/21 08:57
那你們之前入賬做不是借固定資產/長期待攤費用 貸銀行么?

84784986 

2019 10/21 08:59
之前都沒有賬,所以也沒有入。

maize老師 

2019 10/21 09:00
那就補上吧借固定資產/長期待攤費用 貸銀行

84784986 

2019 10/21 09:02
因為我不是做當月得,所以如果帶銀行存款資金就對不上了。就是以前買的,但是我現在要做,要攤銷了,我怎么處理比較好?

maize老師 

2019 10/21 09:03
那你之前就花錢,你沒有做,那之前就對不上啊,那之前咋對上的,沒有做資產?

84784986 

2019 10/21 09:04
之前他們就對了流水,是一樣的。讓我從六月份開始整理,以前的就不管了。所以到六月份有攤銷和折舊,我就不知道怎么處理好

maize老師 

2019 10/21 09:06
..............做不了,流水一樣,那咋去增加資產?你貸方不能掛啊,只能掛銀行或者是庫存現金,要不就是往來那說往來可以掛么,

84784986 

2019 10/21 09:06
掛老板名字可以嗎?

maize老師 

2019 10/21 09:07
那需要看你們領導說可以不,我覺得可以
