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年度匯算清繳成本調增應該填在納稅調整項目明細表哪一欄?



年度匯算清繳成本調增應該填在納稅調整項目明細表-扣除類-其他
2019 10/28 11:13

84785019 

2019 10/28 11:53
只需填寫調增金額那一空格就可以嗎

文文老師 

2019 10/28 11:56
只需填寫調增金額那一空格就可以

84785019 

2019 10/29 09:53
我們收到虛假發票,稅額是兩萬多,這樣這筆稅額我們是不是要補交?

文文老師 

2019 10/29 09:57
若是增值稅專用發票,是的,要補交

84785019 

2019 10/29 10:04
如果是普票呢?

文文老師 

2019 10/29 10:05
普票,要將全部的成本調增,補企業所得稅

84785019 

2019 10/29 10:19
如果我的凈利潤是負數,成本調增后凈利潤還是負數,是不是就不用交企業所得稅

文文老師 

2019 10/29 10:19
成本調增后凈利潤還是負數,就不用交企業所得稅
