問題已解決
發放工資時分錄:借;應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款 應交稅費。其他應付款是沒發的工資,對不對這樣做



你好,沒有發放不需要在其他應付款核算,直接在應付職工薪酬科目貸方余額體現就是了
2019 10/28 15:18

84784978 

2019 10/28 15:27
借:應付職工薪酬,貸:銀行存款

鄒老師 

2019 10/28 15:27
你好,比如計提了1萬,實際只發放了8000,還有2000沒有發放就這樣做分錄
借;應付職工薪酬 8000,貸;銀行存款 8000
