問題已解決
老師,上月開錯票,這個月重新開 ,是不是叫沖紅發票還是負數發票?



你好,紅沖與負數是說法不同,其實是一個意思的
2019 10/29 09:02

84784971 

2019 10/29 09:03
普票的話,跨月的是負數,當月的重新開直接作廢對嗎?

鄒老師 

2019 10/29 09:04
你好,當月的就直接作廢,然后重新開具正確的發票就是了

84784971 

2019 10/29 09:06
老師,我們這個是跨月的話,負數發票還用記賬嗎?怎么做賬?

鄒老師 

2019 10/29 09:06
你好,負數發票需要記賬的
借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業務成本

84784971 

2019 10/29 09:30
老師,上個月的那個發票我是借:主營業務成本貸方銀行存款 這個月開的負數發票,我是不是先把上月的那個沖掉,本年利潤還用沖嗎?然后在拿開具正確的發票記賬。

鄒老師 

2019 10/29 09:35
你好,可以把上月的分錄沖銷,本年利潤也需要沖銷的
然后按正確的發票做收入分錄,結轉損益分錄
