問題已解決
老師您好!月末計提增值稅會計分錄怎么做呀? 扣繳扣款增值稅會計分錄怎么做呀?



1、期末計提會計分錄
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
2、實際繳納
借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
3、對于企業當期多交的增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
4、繳納以前期間增值稅額時
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2019 10/29 20:42

老師您好!月末計提增值稅會計分錄怎么做呀? 扣繳扣款增值稅會計分錄怎么做呀?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容