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老師,結轉增值稅時的分錄是,借:應交稅費-轉出未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,繳納時,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,那這樣這個轉出未交增值稅有余額如何處理?

84785009| 提問時間:2019 11/04 16:27
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 你的科目寫反了吧 財會(2016)22號: 月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。
2019 11/04 16:29
84785009
2019 11/04 16:35
老師,我看的不太明白,比如我上個月有一萬的增值稅要交,在這個月交,你分錄給我寫一下
老江老師
2019 11/05 08:18
上月末結轉 借記 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 10000 貸記 應交稅費——未交增值稅 10000 本月交 借記 應交稅費——未交增值稅 10000 貸記 銀行存款 10000
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