問題已解決
老師,建筑行業在沒有取得發票的時候,但是有相關的單據可以先入賬,記成本嗎?后期在去年5月份之前拿到票都是可以稅前抵扣的吧?這樣先無票入賬,符合權責發生制的要求吧?



你好!
可以的,你的理解很對
2019 11/07 20:38

84785004 

2019 11/07 20:39
那前期沒有取得發票,但是有單據先付款沒事吧,后期取發票的時候應該怎樣入賬呢?是貼在前期的單據后面嗎?

蔣飛老師 

2019 11/07 20:43
你好!
可以的。

84785004 

2019 11/07 20:45
不好意思,老師,這一塊我還是不太清楚,就是我前期是按照單據入賬的,然后我后期取得發票的時候就不用再做賬了,直接貼在前面的那個憑證后面嗎?

蔣飛老師 

2019 11/07 21:00
是的,1年內可以的。

84785004 

2019 11/07 21:00
比如我前期單據是19年11月份入賬的,然后發票在20年2月份取得的,那我這個2月份的票可以直接貼到19年11月份的憑證后面嗎?

84785004 

2019 11/07 21:01
那如果跨年呢,跨年的這個票要重新作賬嗎?分錄應該怎么寫呢?辛苦老師解答一下啊,謝謝!

蔣飛老師 

2019 11/07 21:04
比如,辦公費
1.沒有發票算是計提
借:管理費用…辦公費
貸:應付賬款

蔣飛老師 

2019 11/07 21:05
2.發票到,先沖減計提
借:管理費用…辦公費
貸:應付賬款
(金額用負數表示)

蔣飛老師 

2019 11/07 21:05
3.根據發票做賬
借:管理費用…辦公費
貸:應付賬款

蔣飛老師 

2019 11/07 21:05
按照這個思路處理就可以了

84785004 

2019 11/07 21:08
可以這樣理解嗎?就是在一年內如果沒有發票先入賬,后期取得發票的時候,可以直接把發票直接貼到后面,后面再做一筆付款的分錄,也可以沖銷,再重新做;如果是跨年的話,取得發票的時候,必須先將前一筆分錄沖銷掉,后面再做一筆正確的分錄,對吧?

蔣飛老師 

2019 11/07 21:11
你好,
對的。

84785004 

2019 11/07 21:11
謝謝老師

蔣飛老師 

2019 11/07 21:12
好的,
不客氣。
