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問題已解決

老師,建筑行業在沒有取得發票的時候,但是有相關的單據可以先入賬,記成本嗎?后期在去年5月份之前拿到票都是可以稅前抵扣的吧?這樣先無票入賬,符合權責發生制的要求吧?

84785004| 提問時間:2019 11/07 20:37
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 可以的,你的理解很對
2019 11/07 20:38
84785004
2019 11/07 20:39
那前期沒有取得發票,但是有單據先付款沒事吧,后期取發票的時候應該怎樣入賬呢?是貼在前期的單據后面嗎?
蔣飛老師
2019 11/07 20:43
你好! 可以的。
84785004
2019 11/07 20:45
不好意思,老師,這一塊我還是不太清楚,就是我前期是按照單據入賬的,然后我后期取得發票的時候就不用再做賬了,直接貼在前面的那個憑證后面嗎?
蔣飛老師
2019 11/07 21:00
是的,1年內可以的。
84785004
2019 11/07 21:00
比如我前期單據是19年11月份入賬的,然后發票在20年2月份取得的,那我這個2月份的票可以直接貼到19年11月份的憑證后面嗎?
84785004
2019 11/07 21:01
那如果跨年呢,跨年的這個票要重新作賬嗎?分錄應該怎么寫呢?辛苦老師解答一下啊,謝謝!
蔣飛老師
2019 11/07 21:04
比如,辦公費 1.沒有發票算是計提 借:管理費用…辦公費 貸:應付賬款
蔣飛老師
2019 11/07 21:05
2.發票到,先沖減計提 借:管理費用…辦公費 貸:應付賬款 (金額用負數表示)
蔣飛老師
2019 11/07 21:05
3.根據發票做賬 借:管理費用…辦公費 貸:應付賬款
蔣飛老師
2019 11/07 21:05
按照這個思路處理就可以了
84785004
2019 11/07 21:08
可以這樣理解嗎?就是在一年內如果沒有發票先入賬,后期取得發票的時候,可以直接把發票直接貼到后面,后面再做一筆付款的分錄,也可以沖銷,再重新做;如果是跨年的話,取得發票的時候,必須先將前一筆分錄沖銷掉,后面再做一筆正確的分錄,對吧?
蔣飛老師
2019 11/07 21:11
你好, 對的。
84785004
2019 11/07 21:11
謝謝老師
蔣飛老師
2019 11/07 21:12
好的, 不客氣。
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