問題已解決
老師,我公司對公購買中秋月餅,給員工當福利,取得發票,怎么做分錄呢?



1、取得專用發票,發放福利的分錄:
借:應付職工薪酬-福利費
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2、取得專用發票,進項稅額轉出的分錄:
借:應付職工薪酬-福利費
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝
2019 11/20 12:51

84784963 

2019 11/20 13:49
老師,是普票

龍楓老師 

2019 11/20 13:52
普票 您把增值稅計入成本其他正常操作即可得
借:應付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款
