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老師好 電子票隔月紅沖 用不用做賬務處理



您好,電子票隔月紅沖 要做賬務處理。
2019 11/21 17:37

84785005 

2019 11/21 18:41
老師 都做哪些分錄

王雁鳴老師 

2019 11/21 19:35
您好,一般情況下,如果紅沖以后,再重新開票的話,分錄,貸,主營業務收入,正數,應交稅費-應交增值稅(銷項),正數,貸,主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅(銷項),負數。

王雁鳴老師 

2019 11/21 19:38
您好,如果紅沖以后,不再開具發票的話,借,應收賬款,負數,貸,主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅(銷項),負數。再結轉成本,借,主營業務成本,負數,貸,庫存商品等科目,負數。

84785005 

2019 11/22 11:24
老師好 那本月主營業務成本是負數那樣對嗎

84785005 

2019 11/22 11:25

王雁鳴老師 

2019 11/22 12:34
您好,對的,退貨時,主營業務成本借方負數,是對的。
