問題已解決
老師好,建筑施工**人自己付稅費,我放到其他應付款了,最后付款的時候我是直接付給材料供應商了,那這個其他應付款我怎么轉平



你好,同學。
你這個是最后 給** 人支付款項時平這個其他應付款
2019 11/28 10:01

84784964 

2019 11/28 10:04
關鍵是我現在不給**人付款了,直接都付給材料供應商

陳詩晗老師 

2019 11/28 10:05
你結的款項你難道不需要支付給他嗎

84784964 

2019 11/28 10:07
不是要三流一致嗎?提供的成本票直接付給供應商,不付給**人(個人),該咋處理

陳詩晗老師 

2019 11/28 10:11
你這工程不是你的噻,你難道后面你付錢的時候,你不需要給這個** 人付錢嗎?
出具委托書,

84784964 

2019 11/28 10:28
老師是看不明白嗎?我不付給**人,我知道工程不是我的,但是**工程做賬不是視為自有工程嗎?想這種情況不付款給**人的是不是不能放在其他應付里?我該放到哪個科目?

陳詩晗老師 

2019 11/28 10:38
你就是你自己的工程,你最后難道不需要給**人支付款項嗎
你支付給他的時候,是需要扣掉這部分才需要,你扣掉這部分就平其他應付款了。你自己把分錄清理 一次,就明白了
是放其他應付款
