問題已解決
老師,工程開始收到的預付款,在工程結束要怎么做賬務處理呢



借預付貸工程結算收入
2019 12/02 10:26

84784948 

2019 12/02 11:03
謝謝老師,那工程施工成本及工程結算這個要怎么做賬呢

樸老師 

2019 12/02 11:05
有工程款收入了再做工程施工結轉
發生的成本
借:工程施工—人工費(材料費、機械費、其他直接費)
貸:銀行存款開出工程款時確認主營業務收入,
借:銀行存款
貸:主營業務收入—工程結算收入
同時結轉工程施工
借:主營業務成本---工程結算成本
貸:工程施工—人工費
材料費
機械費
月末結轉損益
借:本年利潤
貸:主營業務成本—工程結算成本
借:主營業務收入—工程結算收入
貸:本年利潤

84784948 

2019 12/02 13:01
老師,那如果在這個工程后期我們又把工程外包給其他包工頭,相當于我們付給他一筆錢,然后讓他給我們干,這樣我這邊要怎么做賬呢

樸老師 

2019 12/02 13:02
計入工程施工成本就可以了,他給你們開發票

84784948 

2019 12/02 14:52
老師,入在工程施工,那能不能這樣做,我支付給包工頭20萬,分錄我這樣做,借:工程施工20萬,貸銀行存款20萬,下面如何結轉成本呢

84784948 

2019 12/02 14:56

84784948 

2019 12/02 14:56
給包工頭的分錄是不是應該這樣做

84784948 

2019 12/02 14:57
老師,我現在有點亂

84784948 

2019 12/02 14:57
我覺得我分錄全亂了

樸老師 

2019 12/02 14:58
工程施工成本就可以了

84784948 

2019 12/02 15:03
老師,那結轉入工程施工是不是要在貸方呢

樸老師 

2019 12/02 15:08
借;工程施工 貸;在建工程(可以是貸方正數,也可以是借方負數)
可以做這個調整分錄
兩種方式都是可以的,結果是一樣的
