問題已解決
我們建筑公司,之前因為材料發票未到,所以暫估入賬了,現在發票收到了,而且跨年了,想問問該怎么做賬?



沖暫估,然后入實價!這個都是基礎知識啊!重溫一下初級會計實務相關知識!
2019 12/13 10:12

84785009 

2019 12/13 10:19
收到發票金額比暫估入賬的多了,跨年不是涉及所得稅了,該怎么做賬呢?

84785009 

2019 12/13 10:54
收到發票金額比暫估入賬的多了,跨年不是還涉及所得稅的了,該怎么做賬務處理呢?

俞老師 

2019 12/14 08:19
你之前做納稅調增了嗎?今年做納稅調減
