問題已解決
應收賬款期初數錄錯了怎么辦?從代帳公司接手過來,現在發現期初數錄錯了



那你好,如果時間不長,你可以重新建賬錄入正確的期初數
2019 12/17 15:37

84784949 

2019 12/17 15:47
剛看了我的科目余額是對的,但是接手代帳公司,他科目余額表預收沒有數據,然后應收賬款有一個負數,我直接錄入應收賬款的余額,然后我的資產表里數據就不對了,預收怎么還有數字?我都沒錄預收啊,

84784949 

2019 12/17 15:48
現在應收賬款負數我該怎么錄入

楊@老師 

2019 12/17 15:51
那是他掛往來賬掛錯了,你可以沖賬 借:應收賬款 貸:預收賬款

84784949 

2019 12/17 15:52
他是不是預收的科目直接不用,用了應收的負數?

楊@老師 

2019 12/17 15:54
是的,有時應收賬款也可以在資產負債表上以負數形式體現,沒關系的額

84784949 

2019 12/17 15:55
譬如,他寫了應收賬款某公司期末借方余額300,應收賬款某公司期末借方余額-500,那我錄入期初數的時候我錄了-200,是不是就錄錯了,然后資產表就顯示應收賬款期末余額300,預收賬款500,我都沒錄,為何報表上自動出現預收賬款得數據

楊@老師 

2019 12/17 16:03
報表上都有公式的,資產負債表里的應收賬款=應收賬款期末借方余額+預收賬款貸方余額,有邏輯關系的e

84784949 

2019 12/17 16:13
那我現在怎么搞才能把應收賬款的余額調對 然后預收賬款沒有余額

楊@老師 

2019 12/17 16:14
那你把報表導出來,手工改

84784949 

2019 12/17 16:17
手動改?不能調賬嗎?

楊@老師 

2019 12/17 16:18
那 借:預收賬款 貸:應收賬款

84784949 

2019 12/17 16:26
我這樣做了,可是余額表更不對啊,

楊@老師 

2019 12/17 16:31
其實是報表取數的問題,只是你不習慣以負數表示的
