問題已解決
老師,請問,計提工資的時候是已經算進成本里面去了嗎?



你好 是的 發你分錄 看一下就明白了
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2019 12/25 16:17

84785007 

2019 12/25 16:20
老師,我們公司勞務外包,也就是12月收不到發票,要1月份去了才能收到,我們可以先做計提勞務成本嗎?

玲老師 

2019 12/25 16:28
成本實際發生了,只是沒有收到發票,可以先暫估成本

84785007 

2019 12/25 17:25
那老師,如果還沒有發生,也沒有收到發票,也就是說這個月沒有打款給他們,他們也要到下個月才開票給我們,我們能不能暫估成本呢?我說的就是計提這個月的勞務成本,就像工資一樣,每個月要計提

玲老師 

2019 12/25 17:42
如果沒有實際發生,就不能暫估成本

84785007 

2019 12/25 18:00
老師,我們如果提前把12月份工錢在月底給那個公司結了,他們下個月,也就是2020年給我們發票,也是可以的哇

84785007 

2019 12/25 18:01
提前付錢,就是實際發生了的嗎?

玲老師 

2019 12/25 18:18
是實際這個業務有發生了,不是實際付款了,業務沒有發生,先付款是記到預付賬款科目

84785007 

2019 12/25 18:32
那如果發生了但是沒有付款,可以計提成本嗎?

玲老師 

2019 12/25 18:45
可以 發生了但是沒有付款,可以計提成本
