問題已解決
你好老師,我們工程單位這月異地預交了稅款,因為這月無法開票,想辦理退稅,退稅需要什么資料



您好,你這種情況稅局應該不會同意你退稅的。
2019 12/29 12:28

洛洛老師 

2019 12/29 12:30
這個月無法開票你在下個月開票的時候一樣可以抵減你預繳的稅款的。

84785001 

2019 12/29 12:31
那我記得當月繳稅必須開票

84785001 

2019 12/29 12:32
我咨詢我們這邊稅務局說讓辦理退稅,你說的下個月抵減具體怎么操作

84785001 

2019 12/29 12:54
你好老師

洛洛老師 

2019 12/29 13:28
您好,是這樣的,有的稅局要求預繳稅款和開具發票要控制在同月,有的沒有控制,所以當月預繳當月不開票下月開票后在申報增值稅的時候一樣可以抵減預繳的稅金,填附表4就可以。

84785001 

2019 12/29 13:38
附表4怎么填

洛洛老師 

2019 12/29 13:42
附表4填建筑服務預繳稅款那欄

84785001 

2019 12/29 14:58
本期和應抵減和實際抵減怎么填

洛洛老師 

2019 12/29 15:00
這個根據自己稅金的情況,本期預繳了進去不抵留在期初余額,如果本期不用交稅實際抵減不填,本期要交稅就把金額填進去。
