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老師好,我們公司上月發票開錯,本月想紅沖,想了解下,紅沖了會產生額外的費用么? 比如12月多開增值稅20萬,以此來算附加稅,那我1月紅沖也會把1月的附加稅少算是么? 跨年可以紅沖發票吧



你好,不會產生額外的費用;紅字發票會沖減您的銷項稅額,那么應交增值稅會減少,計提的附加也會減少;開票不超360日可以紅沖。
2020 01/02 21:29

老師好,我們公司上月發票開錯,本月想紅沖,想了解下,紅沖了會產生額外的費用么? 比如12月多開增值稅20萬,以此來算附加稅,那我1月紅沖也會把1月的附加稅少算是么? 跨年可以紅沖發票吧
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