問題已解決
老師我是建筑施工單位,2019年新成立的,因開工時間晚,現在12月底全年沒有收入沒有開銷項發票,工程施工-合同成本,也沒有結轉在存貨中,這樣可以嗎?成本可以結轉到下一年嗎?



你好
可以的!
資產負債表時,工程施工列入存貨欄目!(并不需要賬務 調整)
2020 01/03 08:51

84784993 

2020 01/03 09:14
那像這樣的情況,我是否需要暫估2019年未付出去的勞務費?暫估預付款付出去的材料費,發票未收到,

老江老師 

2020 01/03 09:17
你好
可以先暫估入賬的!

84784993 

2020 01/03 10:42
等收到發票,暫估的怎么處理?

84784993 

2020 01/03 10:42
金額有差異的怎么處理?

老江老師 

2020 01/03 10:43
收到發票,紅沖估價,然后按發票正常處理
有差異,列入當期!

84784993 

2020 01/03 11:04
好的,那發生的業務招待費和福利費匯算清繳要調表嘛?

老江老師 

2020 01/03 11:05
業務費,是肯定有調整事項的
福利費,看情況,不超過14%,不需要調整!

84784993 

2020 01/03 11:06
業務招待費是全額調?還是發生的60調?

老江老師 

2020 01/03 11:07
60%與營業收入千分之五,哪個小,從哪個!

84784993 

2020 01/03 11:07
我沒有收入哪個比哪個小?

老江老師 

2020 01/03 11:12
沒有收入,全部調整
可以列支的招待費是0

84784993 

2020 01/03 21:38
那這些全部調增,需要交稅嗎?

老江老師 

2020 01/04 06:45
看調增后,應納稅所得額是多少
如果是正數,那就要交稅的
