問題已解決
老師,進項發(fā)票已經(jīng)入賬,但沒認證,年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?



沒有認證的記待認證科目不用結(jié)轉(zhuǎn)
2020 01/03 16:05

84784960 

2020 01/03 16:30
借:原材料 應交稅費/應交增值稅/待抵扣稅金,貸,銀行存款

84784960 

2020 01/03 16:30
老師,這樣記賬給對?

玲老師 

2020 01/03 16:35
借:原材料 應交稅費/應交增值稅/待認證稅金,貸,銀行存款
