問題已解決
老師,請問8月份收款,9月開票給客戶,但是9月發票名稱開錯,12月紅沖了9月開的發票并開具正確的發票,這個分錄該怎么做?



你好,按結紅沖的發票,做一張與9月份發票相的憑證,金額是負數,比如借:應收賬款 負 數 貸:主營業務收入 負數 應交稅費——應增(銷)負數
然后再按正確的發票內容做憑證就可以的。
2020 01/05 17:26

84784951 

2020 01/05 17:27
好的,謝謝老師啦

立紅老師 

2020 01/05 17:29
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
