問題已解決
一般納稅人沖紅小規模開具3%稅票(這張小規模票是不足30萬免稅的)如何申報增值稅,小規模的增值稅在表一哪行哪列填寫謝謝



你好 是哪個月紅沖的發票?
2020 01/08 11:07

84784953 

2020 01/08 11:09
我12月紅沖了1月份的發票,原因結算金額小于發票金額。我12月份已經紅沖了,我想問下我這個月報12月份增值稅,怎么填小規模這個數,增值稅表一怎么填寫

玲老師 

2020 01/08 11:11
我12月紅沖了1月份的發票 ? 確認一下是真的嗎 ?

84784953 

2020 01/08 11:15
是

玲老師 

2020 01/08 11:26
1月還沒發生12月紅沖的 ?

84784953 

2020 01/08 11:29
去年12月紅沖去年1月份的票,我就想問問紅沖的小規模在表一哪行哪列填寫

玲老師 

2020 01/08 11:33
你好 按當期正負相加的金額填寫申報表的銷售額

84784953 

2020 01/08 11:38
老師,您的意思是都填寫到9%稅率那欄是嗎?小規模的不在3%征收率那填寫

玲老師 

2020 01/08 11:46
你好 我們稅局是讓這樣填寫的 各地有差異你安你當地的規定填寫

84784953 

2020 01/08 11:52
老師,主表銷售額是不是也按喝紅票相抵之后的數填寫,本期應繳納的稅額就和實際不符合了

玲老師 

2020 01/08 11:57
我們稅局是讓按正負 相加的金額填寫在報表里的 各地有差異你要按你當地的規定申報

84784953 

2020 01/08 11:59
我們這邊也是這么說的,如果這樣填寫主表是不是要交的增值稅和實際就不符了

玲老師 

2020 01/08 12:00
對 這樣填寫主表把要交的增值稅和實際就不符了

84784953 

2020 01/08 12:04
好的,謝謝老師

玲老師 

2020 01/08 12:12
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!
