問題已解決
進項稅額轉出后,拿留底稅額沖減,怎么做分錄



你這塊兒不需要分錄處理啊,因為你機箱所有轉出之后,你的余額是在未交增值稅留抵稅額就自動的抵扣你的應交稅費啊。
借應交稅費~未交增值稅
貸應交稅費~留底稅額
2020 01/08 23:11

84785004 

2020 01/08 23:19
(1)那這樣申報的時候需要再申報表里體現嗎?
(2)進項轉出涉及到跨年了,當時做轉出時,借:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),那主營業務成本調整時,結轉需要借:待處理財產損益嗎?最后在把待處理財產損益轉到本年利潤-未分配利潤嗎?這樣對嗎

陳詩晗老師 

2020 01/08 23:22
申報表里面需要體現的呀。第二個問題是對的。
