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老師 建筑企業預繳增值稅分錄怎么寫 還需要結轉嗎 如果需要結轉 分錄怎么寫



您好
借:應交稅費-預繳增值稅
貸:銀行存款
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-預繳增值稅
2020 01/12 10:34

84785022 

2020 01/12 10:40
不需要用到已交稅金這個科目嗎

bamboo老師 

2020 01/12 10:40
當月繳納當月增值稅才需要用到

84785022 

2020 01/12 10:47
那這個怎么寫分錄

bamboo老師 

2020 01/12 10:47
您說的分錄給您寫好了啊

84785022 

2020 01/12 10:52
你這邊不是說當月繳納增值稅要用到已交稅金這個科目嗎 我想問的就是這個已交稅金怎么寫

bamboo老師 

2020 01/12 10:52
借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金
貸:銀行存款

84785022 

2020 01/12 10:54
這個已交稅金科目還需要結轉嗎

bamboo老師 

2020 01/12 10:55
平時可以不用處理 年末的時候結平就好了

84785022 

2020 01/12 11:01
老師 代賬公司之前預繳稅款他用的是已交稅金這個科目 這個我怎么調

bamboo老師 

2020 01/12 11:03
借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 借方紅字
借:應交稅費-預繳增值稅 借方藍字
