問題已解決
公司年會的獎品和物資的分錄怎么做



你好
借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—福利費
借;應付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目
2020 01/17 11:08

84784955 

2020 01/17 11:27
現在發票報銷,就直接借管理費用 福利費,貸 銀行存款

鄒老師 

2020 01/17 11:28
你好,個人建議是先計提,然后再做支付分錄

84784955 

2020 01/17 12:33
為什么啊,能講下原因嗎

鄒老師 

2020 01/17 12:38
你好,這個就是關于福利費賬務處理的特點
通過應付職工薪酬核算的明細科目需要先計提,然后再做支付處理的

84784955 

2020 01/17 14:35
新的會計準則不是說不需要計提福利費了嗎

鄒老師 

2020 01/17 14:37
你好,能提供一下新準則不需要計提福利費條文描述 的圖片?
