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請問購釆料,貨到,己付款,票未到,怎做分錄?



你好,如果是平時,不需要做賬,等發票到了一起做賬,比如1月1日材料到了,1月5日發票到了,那么1月1日先不做賬務處理,等1月5日發票到了一起入賬就可以的,如果月末發票還沒有到,那么需要按暫估價入賬
付款時,借:預付賬款 貸:銀行存款
月末暫估時,借:原材料——暫估 貸:預付賬款——暫估
下月初將暫估用負數分錄沖回。
2020 01/17 13:39

請問購釆料,貨到,己付款,票未到,怎做分錄?
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