問題已解決
老師,你好,上個月有幾張發票開錯了,忘記了作廢,這個月紅沖,上個月的帳怎做,這個月的帳又怎做呢?



你好,上一個月借應收賬款貸主營業務收入應交稅費,借主營業務成本貸庫存商品,
這個月借應收賬款負數貸主營業務收入負數貸應交稅費負數,借主營業務成本負數貸庫存商品負數
2020 02/10 09:45

84785018 

2020 02/10 10:40
你好,負數反方向適合,還是紅字正方向適合

郭老師 

2020 02/10 10:41
你好
分錄不變金額是負數

84785018 

2020 02/10 10:47
紅筆就是負數,對嗎

郭老師 

2020 02/10 10:52
你好,
是的,
