問題已解決
你好,成本暫估入賬,跨年了收到一部分發(fā)票,而且成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),請問怎么做賬務(wù)處理



把前前暫估的分錄 先紅沖 ,包括成本的分錄 再按發(fā)票金額做賬
2020 02/16 11:36

84785023 

2020 02/16 11:39
成本也都充了是嗎?利潤分配不用調(diào)整嗎?

玲老師 

2020 02/16 11:40
你好 最后要把以前年度損益 調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目的

玲老師 

2020 02/16 11:40
簡單的做法,要是金額沒有出入你可以直接把發(fā)票貼到原來憑證后面也可以

84785023 

2020 02/16 11:41
收到一部分發(fā)票,以后還會收到發(fā)票呢?還需要怎么做?

玲老師 

2020 02/16 11:46
那就沖收到發(fā)票部分的金額 剩下的金額部分不用動

84785023 

2020 02/16 11:47
好的,謝謝老師

玲老師 

2020 02/16 11:48
不客氣的,祝工作學(xué)習(xí)愉快!
