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所得稅匯算清繳 差額征收納稅人銷售額的確定。是差額前得銷售額還是差額后的銷售額? 1.如果是差額前得銷售額,那么福利費,業務招待費等的稅收限額是按差額前的計算? 2.同理,如果是差額后的銷售額,是按差額后的計算?

84784991| 提問時間:2020 03/02 15:39
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,所得稅匯算清繳 差額征收納稅人銷售額是差額前的銷售額,扣除的部分是做企業成本 比如收入額100萬,成本50萬,差額50,按差額50萬交增值稅,
2020 03/02 15:42
84784991
2020 03/02 16:25
老師我說的是所得稅匯算清繳時,各項費用稅收金額的確定,不是指增值稅的繳納。請您再看下我的提問,謝謝! 1.如果是差額前得銷售額,那么福利費,業務招待費等的稅收限額是按差額前的計算? 2.同理,如果是差額后的銷售額,是按差額后的計算?
立紅老師
2020 03/02 16:27
你好,是的,下面是舉的例子,就是說收入按100萬,是按100萬做為福利費,業務招待費等的稅收限額的計算基數
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