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問題已解決

企業注銷時,賬上有幾萬的其他應付款(借法人的)掛著,該如何處理?肯定是不會還給法人了。

84784950| 提問時間:2020 03/12 15:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,不需要償還的其他應付款,需要轉為營業外收入科目核算
2020 03/12 15:59
84784950
2020 03/12 16:04
1/手里還有幾張進項票(未認證的),要不要處理? 3/因為這幾張未認證的進項票導致預付賬款還有金額(當時按銀行回單做的預付賬款,但發票沒有認證,一直留著,)這個科目金額要如何處理?
鄒老師
2020 03/12 16:11
你好 1,沒有認證就不需要再認證了 2,按普通發票入賬,沖銷之前掛賬的預付賬款就是了
84784950
2020 03/12 16:21
進項發票我就按照普通發票來入賬,不考慮進項稅的問題了,分錄這樣直接寫?借 主營業務成本(票面含稅金額) 貸 預付賬款 即可了? 還有一個問題,資產負債表應交稅費期末余額是-731(是負數哦),這個該如何處理?
鄒老師
2020 03/12 16:23
你好 1是按普通發票入賬,分錄是,借;庫存商品等科目,貸;預付賬款 2是有留抵稅額導致的-731的余額嗎?
84784950
2020 03/12 16:36
1/老師,我們是汽車租賃行業,是屬于轉租的那種,不涉及庫存,我之前確認收入的分錄是貸主營業務收入-汽車租賃 結轉成本分錄是 借 主營業務成本-汽車租賃,所以,按普通發票入賬時,借方還是主營業務成本可以嗎? 2/是的,老師,是留底稅額導致的余額
鄒老師
2020 03/12 16:38
你好 1,可以的 2,留抵稅額導致的應交稅費負數不需要特地調整的
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