問題已解決
我單位預付賬款一直掛著怎樣沖減



你好,是什么原因需要對預付賬款做沖減處理呢?
2020 03/14 10:30

84784998 

2020 03/14 10:30
以前會計一直掛著,不知道

鄒老師 

2020 03/14 10:31
你好,需要知道是什么原因需要沖減預付賬款,才知道如何做分錄的
比如之前預付了款項,現在取得了相應發票,就這樣做分錄
借;庫存商品等科目,貸;預付賬款

84784998 

2020 03/14 10:32
找到一個發票賣設備,沖減給是固定資產增加,資產負債表不平

鄒老師 

2020 03/14 10:34
你好,找到一個發票賣設備,沖減給是固定資產增加(能解釋一下這句話具體是什么經濟業務嗎?)

84784998 

2020 03/14 10:36
預付賬款64萬,一共設備75萬,

鄒老師 

2020 03/14 10:36
你好,先預付款的情況下,之后取得發票,應當這樣做分錄
借;固定資產,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸;預付賬款75萬
而不是貸方預付賬款64萬,應付賬款11萬這樣處理的

84784998 

2020 03/14 10:37
我們預付賬款才有64萬

84784998 

2020 03/14 10:38
這樣一來固定資產增加,資產負債表不平

鄒老師 

2020 03/14 10:38
你好,預付賬款才64萬,貸方也是按75萬入賬,這樣預付賬款期末貸方余額11萬,就是表示的應付未付的款項的意思

84784998 

2020 03/14 10:40
不懂

鄒老師 

2020 03/14 10:40
你好
借;固定資產,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸;預付賬款75萬
你認為不平地方是哪里呢?借貸方金額相等,沒有不平啊

84784998 

2020 03/14 10:42
問題我賬上一直只掛著64萬,還有掛著應付款40萬怎么辦

鄒老師 

2020 03/14 10:44
你好,之前預付賬款掛賬64萬,取得發票75萬,那應付賬款余額是11萬,沒有40萬啊
預付,借;預付賬款,貸;銀行存款64萬
取得發票,借;固定資產,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;預付賬款75萬
這兩筆分錄之后應付賬款余額是11萬啊

84784998 

2020 03/14 10:45
40萬另外一個問題

84784998 

2020 03/14 10:49
剛剛分錄資產負債表不平呀

鄒老師 

2020 03/14 10:55
你好
預付,借;預付賬款,貸;銀行存款64萬
取得發票,借;固定資產,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;預付賬款75萬
你認為不平的地方是哪里呢,麻煩支出一下,我好給出針對性的回復

84784998 

2020 03/14 10:56
我放在資產負債表稅怎么辦

84784998 

2020 03/14 10:57
預付賬款減少64萬,固定資產增加64萬,

鄒老師 

2020 03/14 10:57
你好,你是指哪個稅款怎么辦呢?
