問題已解決
老師好,視同銷售怎么交稅呢?比如,某個(gè)企業(yè)外購的禮品,贈送給客戶, 謝謝老師



外購贈送客戶的話,進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵扣。同時(shí),贈送的時(shí)候,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅。一進(jìn)一銷,是可以抵消的。 當(dāng)然,如果購進(jìn)時(shí),沒有取得專票,就不能抵扣了。而要按購入價(jià)格,計(jì)算銷項(xiàng)稅了
2020 03/15 19:56

84785043 

2020 03/15 20:00
您好,老師,是按買價(jià)記賬嗎?這樣的話,互相抵消,實(shí)際上也是沒交,走了個(gè)形式,我這樣理解沒錯(cuò)吧,實(shí)際上是不是這樣的?
謝謝您

許老師 

2020 03/15 20:04
如果購買是,取得專票,就這樣哈
