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法人墊資采購設備,怎么做會計分錄



您好
借:固定資產
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:其他應付款-法人
2020 03/22 14:08

84785006 

2020 03/22 14:10
貨到票到怎么做呢

bamboo老師 

2020 03/22 14:11
貨到票到就上面那樣寫分錄啊

84785006 

2020 03/22 14:12
不是應該是應付賬款和其他應收款沖銷?

bamboo老師 

2020 03/22 14:12
您法人轉賬的時候把回單給您入賬了?

84785006 

2020 03/22 14:13
給了

bamboo老師 

2020 03/22 14:13
是法人先墊支付款 還是先收到設備 發票法人后付款

84785006 

2020 03/22 14:15
先收到設備發票法人后付款

bamboo老師 

2020 03/22 14:16
借:固定資產
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款
借:應付賬款
貸:其他應付款-法人

84785006 

2020 03/22 14:18
如果是法人先墊資的呢

bamboo老師 

2020 03/22 14:19
如果法人把付款憑證給了單位
借:應付賬款(預付賬款)
貸:其他應付款-法人
借:固定資產
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款(預付賬款)
