問題已解決
請木木老師回答,其中藍字的部分是做錯的那筆也許支出,應該計入資本性支出,同時入固定資產



什么意思,你的意思是藍字的業務支出3023是屬于固定資產嗎
2020 03/22 15:06

84785025 

2020 03/22 16:32
這里邊似乎沒有固定基金的增加分錄啊

陳詩晗老師 

2020 03/22 16:36
什么意思。你第三個分錄?你是什么意思

84785025 

2020 03/22 16:45
這分錄是你寫的??!在剛才的對話里

陳詩晗老師 

2020 03/22 16:46
我的意思就是你這三個分錄調整就可以了,
你說沒有固定基金增加,我說第三個分錄就是

84785025 

2020 03/22 16:46
你再看看,剛才那個問題追問次數到了,已經關閉了,這是在那邊你教我的啊

陳詩晗老師 

2020 03/22 16:47
就是說讓你用這三個分錄調整就可以了,你剛剛說沒有固定基金增加,我說第三個分錄就是固定基金增加的分錄。

84785025 

2020 03/22 16:50
對不起,太急了,我看錯了噢。另外,固定資產顛簸出去了,固定基金要不要做減少

84785025 

2020 03/22 16:51
固定資產劃撥出去了,剛才打錯了

陳詩晗老師 

2020 03/22 16:55
借 無償調撥凈資產
貸 固定資產
借 固定基金
貸 無償調撥凈資產

84785025 

2020 03/22 16:59
如果沒有無調撥凈資產寫個科目,能不能根據顛簸單據,直接沖減固定資產和固定基金,我這網絡還斷網,進不去記賬系統,記賬軟件是買的盜版的,不知有沒這個科目呢

陳詩晗老師 

2020 03/22 17:01
看你之前給我的分錄科目,你應該是有這個科目的。

84785025 

2020 03/22 17:04
那好,關鍵是學會調整結余了,錯誤的業務支出直接在結余的貸方沖減掉,謝謝老師辛苦指導

陳詩晗老師 

2020 03/22 17:04
嗯嗯,好的,問題解決了就行

84785025 

2020 03/22 17:05
等明天網絡好了,進去賬務系統了,可能還有其他問題要麻煩木木老師,先謝謝了

陳詩晗老師 

2020 03/22 17:07
好的,客氣,祝你工作愉快。

84785025 

2020 03/22 18:48
我以前改錯賬都是按照領導規定先紅字沖減,再藍字做個正確的,這次直接改結余就行是吧,后邊附個為什么改動的說明

陳詩晗老師 

2020 03/22 18:49
不用,直接用我給你的這分錄直接調整。
你這已經跨年了。自己做一個調賬說明。
