問題已解決
上月留底進項稅大于當月銷項稅分錄怎么寫(企業會計準則)



你好,這個月這樣做分錄
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2020 03/25 17:32

84785011 

2020 03/25 17:36
留底部分是在應交稅費——應交增值稅(進項稅額)的

鄒老師 

2020 03/25 17:36
你好,留底部分的稅額應當結轉到應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)的借方才是的

84785011 

2020 03/25 17:41
只是轉銷項抵扣部分?

鄒老師 

2020 03/25 17:42
你好,是的,按當月的銷項稅額做這個結轉分錄
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

84785011 

2020 03/25 17:48
去年未轉到應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)需要沖紅更改嗎

鄒老師 

2020 03/25 17:49
你好,去年未轉到應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),今年補結轉就是了

84785011 

2020 03/25 17:50
補轉的話借貸都是應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅嗎?)

鄒老師 

2020 03/25 17:51
你好,補結轉的分錄是
借;應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
