問題已解決
收到旅游服務費的專票會計分錄怎么做?進項稅轉出



你好 是員工旅游嗎 還是什么業務
2020 03/31 15:21

84784988 

2020 03/31 15:25
是

meizi老師 

2020 03/31 15:31
你好 那你做 借管理費用-福利費進項稅貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

84784988 

2020 03/31 15:50
月底是不是需要結轉?
借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
貸 應交稅費—應交增值稅—未交增值稅

meizi老師 

2020 03/31 15:56
你好 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
貸 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 然后最終轉未交增值稅里面去
