問題已解決
老師你好!之前您幫解答的調整年度損益的會計分錄:(借未分配利潤負數貸應付賬款負數。 然后按正確的金額借未分配利潤貸銀行存款。)是不是我19年做錯的那兩筆的金額



你好!是的,涉及所以類科目的那比業務
2020 04/02 10:17

84785008 

2020 04/02 10:23
調整完了,是不是需要交的企業所得稅就在20年交了,l9年做錯的部分會不會讓補呢

QQ老師 

2020 04/02 10:41
你好!匯算清繳調整的要補繳稅款但是不會有滯納金

84785008 

2020 04/02 12:23
老師你看我這是我自已之前調整的18年的賬,這樣是不是不對呢,如果按你教的應該怎么做會計分錄,還是有點不明白,之前兩宅人工費支付時貸方用的科目是勞務成本,沒貸銀行存款,后來又結轉

QQ老師 

2020 04/02 12:25
你好!勞務成本你結轉當期費用了嗎?

84785008 

2020 04/02 14:11
結轉了,這兩筆都在當期結轉

84785008 

2020 04/02 14:56
我現在就是不知道怎么調整這兩筆

QQ老師 

2020 04/02 15:17
你好!結轉到當期損益了是吧,用未分配利潤代替勞務成本紅字沖回,在做籃子正確的就可以

84785008 

2020 04/02 16:03
是不是這樣的,借:未分配利潤一3000,貸:應付賬款3000,

84785008 

2020 04/02 16:24
上面的圖片是我這個月調整的分錄,現在還需要做一筆什么分錄調整勞務成本

QQ老師 

2020 04/02 16:36
你好!應付也應該是負數吧,原來正確的分錄是什么你寫一下

84785008 

2020 04/02 16:38
這是我今天調整的分

QQ老師 

2020 04/02 16:40
你好!這樣截圖看太不方便,原來的業務應該做什么分錄你寫一下我給你改

84785008 

2020 04/02 16:42
這兩筆是去年做的,感覺不對,就做了調整,不知道對不對,現在不知道還要怎么做,因為付人工費收到勞務公司的專票,我是認證扺扣時才入成本的,19年沒認證也沒抵扣我就結轉成本了,想調20年入成本

84785008 

2020 04/02 16:47
19年支付時的會計分錄:借:勞務成本一人工,貸:應付賬款
結轉勞務人員工資:借:主營業務成成_人工成本,貸:勞務成本一人工;
因為我們的勞務是分包出去的,付款時勞務公司開了專票給我們,這個票是在我們需要抵扣時才入賬的,所以感覺我的分錄做錯了,想在20年調整過來,請老師幫我改一下正確的分

QQ老師 

2020 04/02 16:55
抵扣稅金就不可以進成本額

84785008 

2020 04/02 17:14
進項是單獨分開了的,我就想知道我現在這筆該怎么做成正確

QQ老師 

2020 04/02 17:39
因為是去年的業務借方直接做未分配利潤就可以了。

84785008 

2020 04/02 17:43
能幫忙寫一下會計分錄

QQ老師 

2020 04/02 19:10
借 未分配利潤 紅字 借 應交稅費 應交增值稅藍字

84785008 

2020 04/02 20:49
是我們付款給勞務公司,應該是我們的人工成本,不涉及到增值稅,為什么還要貸未交增值稅呢?還是不明白

QQ老師 

2020 04/03 05:27
你好!你不是說取得的增值稅專用發票嗎?不可以抵扣進項稅嗎?
