問題已解決
對于已驗收入庫的購進商品,但發票下月收到的情況這樣做對不對? 分錄是: 本月暫估: 借:原材料 貸:應付賬款-暫估價應付款 下月初再原分錄沖回即可。



是的 先暫估 收到發票再沖到時根據發票在做即可
2020 04/09 17:26

84784985 

2020 04/09 17:27
暫估時按含稅價入賬還是不含稅?

meizi老師 

2020 04/09 17:28
你好 如果不清楚是什么發票的話 就價稅合計 按你付款金額來暫估 。 對方有發貨單的

84784985 

2020 04/09 17:29
發貨單上不顯示進項稅額吧?是不是只能按含稅價入賬這樣也比較省事

meizi老師 

2020 04/09 17:35
你好 我的意思是發貨單會有金額 你就不知道開什么發票的情況下 就按含稅金額來入賬

84784985 

2020 04/09 17:36
還是不含稅價方便吧?要不以后還得再去紅沖含稅的庫存商品和主營業務成本

meizi老師 

2020 04/09 17:40
你好 如果你到時開專票的話 你最好是按不含稅 因為到時你銷售出去要結轉銷售成本和庫存商品金額 。 不然到時你按含稅暫估 還得沖結轉成本。 你先跟對方確定開票類型
