問題已解決
鄒老師,早上好!請問一般納稅人企業收到原材料未收到發票如何做暫估入賬,等到次月收到發票后又如何沖回暫估入賬呢,謝謝!



1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
貸:應付賬款——暫估
2、
收到發票后:
①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
貸:應付賬款——暫估(紅字)
②再按發票入賬:
借:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
2020 04/13 08:05

鄒老師,早上好!請問一般納稅人企業收到原材料未收到發票如何做暫估入賬,等到次月收到發票后又如何沖回暫估入賬呢,謝謝!
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