問題已解決
小規模納稅人,一季度的一月開了三十萬3%的稅率的一筆,但是在三月紅沖了,開了負數發票,三月重新開了另外的30萬正數發票1%稅率的!然后一月開了136395.5的一筆3%稅率的發票!一月還有一筆36935.5的一筆3%稅率的,但是在二月紅沖了,開了負數發票!1%是享受優惠政策,鑒于一季度有兩種稅率,我不知道怎么填增值稅的三個申報表,麻煩老師告知一下,重新解答,要汪老師解答 @汪老師



你好,同學,上一個回復了,問題解決了嗎
2020 04/14 14:09

84784975 

2020 04/14 14:11
我不懂!你能再幫我解答一下嗎?

郭老師 

2020 04/14 14:14
你好,你哪一塊現在不懂現在申報你出現什么提示?

84784975 

2020 04/14 15:22
附列資料那個表的8列數字能不能改

84784975 

2020 04/14 15:24
本季度30萬1%,含稅的136395.5的稅額是3%,其它的已經對應紅沖了!

郭老師 

2020 04/14 15:28
可以修改
你現在附列資料必須填寫嗎

84784975 

2020 04/14 15:30
報稅不應該填寫這個表嗎?當登錄進去表里的時候,它自己也有數據!

郭老師 

2020 04/14 15:31
不是差額計稅的不需要填寫的
你保存不填寫看下有提示沒有

84784975 

2020 04/14 15:56
429452.52是不含稅的,含稅的實際開票金額是436395.5,附列資料表自動出來的是圖一,但這樣的話,實際含稅金額跟我開票系統不一樣了;如果我手動改成我實際含稅金額的數據的話,不含稅金額又跟我實際不符了,如圖二,如果不改的話,主表數字跟我實際數字根本不一樣

84784975 

2020 04/14 15:56
老師明白我的意思嗎

郭老師 

2020 04/14 16:04
你現在選擇第七欄等于你的含稅銷售額,選第二個

郭老師 

2020 04/14 16:10
你現在把附列資料刪除了
然后前面按我說的那個提交就可以,
不是差額計稅的不填寫的

84784975 

2020 04/14 16:11
可是它并不是我真實實際的含稅額啊!我真的是第一個那個

84784975 

2020 04/14 16:14
附列資料零申報嗎

郭老師 

2020 04/14 16:17
附列資料零申報就可以

84784975 

2020 04/14 16:18
不影響嗎?

郭老師 

2020 04/14 16:22
是的,不影響的。
