問題已解決
業務招待費沒有被抵扣的部分要交所得稅嗎



你好,如果賬面本來就是盈利,納稅調增會導致補交所得稅
如果調整之后還是虧損,那就不需要繳納企業所得稅的
2020 04/29 17:01

84785023 

2020 04/29 17:04
那就是用利潤總額加上未抵扣業務招待費再乘稅率就是所得稅了嗎

鄒老師 

2020 04/29 17:05
你好
企業所得稅=應納稅所得額*所得稅稅率
應納稅所得額=利潤總額+納稅調增—納稅調減

84785023 

2020 04/29 17:06
那這個未抵扣部分是納稅調增還是納稅調減啊

鄒老師 

2020 04/29 17:06
你好,未抵扣部分是納稅調增
