問題已解決
老師,請教紅字發票如何申報增值稅,開的紅字發票比正數發票多,合計是負數,小規模的



開的紅字發票比正數發票多--這個情況是需要去稅局大廳做紙質版申報表申報的。
2020 05/07 15:50

84784955 

2020 05/07 15:52
怎么填紙質發票呢?都各填到多少行

張艷老師 

2020 05/07 15:53
就是和原來開正數發票一樣的填法,只是由于紅字銷售額大于正數銷售額,在電子稅務局申報的話,是通不過,才需要去稅局申報的。

84784955 

2020 05/07 16:02
紅字發票紙質的我填的金額是負數和正數的加一起的金額,對吧?只不過銷售額和稅額都是負數。但是才幾萬,怎么填呢?一般正數發票幾萬的都是屬于免稅的

張艷老師 

2020 05/07 16:42
這個本身是用負數銷售額和正數銷售額加總后的數字(也是負數)填寫就是了,也不涉及免征增值稅的事情,這個還存在多繳稅款可以留抵或申請退稅款呢。

84784955 

2020 05/07 17:00
這個我填在第三欄嗎?

84784955 

2020 05/07 17:06
打錯字了,這個我填在主表的第三行嗎?稅控器具開具的普通發票 不含稅銷售額那里

張艷老師 

2020 05/07 17:46
這個我填在主表的第三行嗎?稅控器具開具的普通發票 不含稅銷售額那里----是的,是這樣理解的。

84784955 

2020 05/08 11:17
那總體是負數金額我附加稅、水利基金、印花稅等稅費都是0了吧?不要填計稅依據了吧?還要根據正的部分來填嗎?

張艷老師 

2020 05/08 12:04
那總體是負數金額我附加稅、水利基金、印花稅等稅費都是0了吧?--是的
不要填計稅依據了吧?--是的
還要根據正的部分來填嗎?--是的,根據正數部分來填寫的。

84784955 

2020 05/08 12:08
老師,我是想問有正的和負的部分,加總是負數,附加稅、水利基金、印花稅等稅費還要根據正的部分來填嗎?要填計稅依據嗎?還是計稅依據填0就可以了呢?

張艷老師 

2020 05/08 12:11
附加稅是根據實際繳納的增值稅稅款為基數計算的,當期不繳納增值稅,也就不繳納附加稅了。計稅依據填寫0
水利基金和印花稅該正常交納的。這個和增值稅沒有關系。

84784955 

2020 05/08 12:24
可是收入加總也是負數,水利基金和印花稅也要正常交納嗎?

張艷老師 

2020 05/08 12:28
收入加總是負數,水利基金是0申報。
印花稅是按合同等應稅憑證繳納的,這個和收入加總為負數沒有關系,正常繳納。
