問題已解決
老師,第一任財務做的工資是當月計提發(fā)放上月工資!第二任沒看,直接接下去做了計提當月工資,發(fā)放當月工資,我接下來改如何調整?正常應該是當月計提發(fā)放上月工資吧



你好 計提就計提當月工資 。發(fā)放的時候才做發(fā)放分錄 。 如果當月沒計提工資的 就次月補計提和補發(fā)放工資分錄就行 了。
2020 05/16 16:25

84784978 

2020 05/16 16:27
老師,我就是不知道怎么調整,之前第一任做的是二個人工資五千!掛在應付職工薪酬上面有5000,就是已經計提了,但是到了第二任,正好少了一個員工,他就直接做了計提當月,發(fā)放當月2500/我一直跟著他,應付職工薪酬就一直。掛著5000,我該則么做分錄,有點亂

meizi老師 

2020 05/16 16:30
你好 你現(xiàn)在就去查你計提總共做了多少 。發(fā)放了多少 。如果發(fā)放完了 還有貸方余額 說明你們做賬做的不對 。你就要去看看你是不是少做了發(fā)放分錄 。 同時和你銀行工資支付明細要核對一致

84784978 

2020 05/16 16:31
現(xiàn)在貸方有余額五千

meizi老師 

2020 05/16 16:32
你好意思是應付職工薪酬貸方有余額 那么你就去看看這個5000元是不是沒有發(fā)放的錢 。 如果這個金額是第一任財務就留下來了的 。說明這個工資是計提 了 一直沒發(fā)放導致的。 你就去看看這個工資到底發(fā)還是不發(fā) 。 如果發(fā)的話就繼續(xù)掛賬 。 等發(fā)放的時候沖 ; 如果不發(fā)你就做 借應付職工薪酬5000貸營業(yè)外收入5000 去沖掉

84784978 

2020 05/16 16:37
老師你看下,這樣意思是不是三月份工資沒發(fā)?我要在做個借應付工資五千,貸現(xiàn)金?那這樣一沖,應付職工薪酬余額就是沒了,正常不是要計提下月發(fā)放嗎?分錄我該如何做調整

meizi老師 

2020 05/16 16:41
你好 現(xiàn)在不能確定你是好久的工資沒法 。 你不是說 你第一任財務就之前就有應付職工薪酬貸方有5000余額嗎 。 你就要去核對應付職工薪酬明細科目才行的 。 你先核對自己經手的部分 是不是已經計提的都發(fā)放了 。 然后在看第二任的財務是不是也已經計提的都發(fā)放 。如果都發(fā)放了還有余額說明就是第一任財務留著的問題 。你就去確定是否發(fā)放 在做分錄處理就行了 。 你都是當月計提 這個不影響的 。 你只需要去看看 你沒發(fā)放的工資 你是否已經做了發(fā)放分錄

84784978 

2020 05/16 16:44
我查了,就是剛才發(fā)老師圖片的,第一任其實做的是正確的,計提三月份,發(fā)二月份工資,第二任直接就是四月份計提四月份,所以四月份工資他同步發(fā)了,那是不是就是三月沒有發(fā)啦?但是這樣調整,我應付職工薪酬不就貸方沒余額了嗎?因為后面我都跟著第二任做的,當月計提當月發(fā)放,之前不懂,現(xiàn)在我稍微懂點了,哈哈,

84784978 

2020 05/16 16:51
老師我明白,我先做個補發(fā)三月工資,借應付工資五千貸現(xiàn)金等付款方式,再在本次四月的里面只計提四月工資,四月不發(fā)這樣就對了是吧,到下個月發(fā),那就有余額在貸方,就正缺了

meizi老師 

2020 05/16 17:05
嗯是的!主要你去看看是不是發(fā)放了沒做分錄!你最好核對下銀行!5月還沒發(fā)放4月工資,你4月計提了也會有余額的哦
