問題已解決
老師,金蝶K3的供應鏈里面的存貨核算結賬那塊,期末關賬后不是需要倉存和總賬對賬的嘛,這個期末有差額,但是正負差,不知道對不對呢?



你好,是需要對賬的。你說的正負差,需要以盤點數為準來調整
2020 05/19 08:32

84784947 

2020 05/19 08:33

84784947 

2020 05/19 08:34
老師,這個對賬的結果對嗎?還有這個每次期末這個對賬必須無差額嗎?

趙海龍老師 

2020 05/19 09:17
應該保持賬實相符
這個應該是帳上沒有下賬引起的

84784947 

2020 05/19 09:22
老師,這個什么叫賬上沒有下賬呢,沒明白,我再生成采購發票憑證的時候系統自動生成借原材料和庫存商品,但我實際入庫的時候是入的成品倉呢,還有我出庫單是按物料類別出的,原材料倉出庫的,為什么總賬上不顯示呢

趙海龍老師 

2020 05/19 10:11
就是貨物已發,但是賬務沒有處理
