問題已解決
發現賬上多計提,多發放的工資。年報時候納稅調整了多計提的工資,但是賬上多發放的工資怎么辦呢?需要做分錄調整嗎?



你好,需要把多發放的工資,做發放工資相反分錄沖銷才是的
2020 05/22 21:26

84784995 

2020 05/22 21:30
紅字沖銷嗎?是有兩三個月賬上的工資多發,一個月一個月沖銷嗎?

鄒老師 

2020 05/22 21:31
你好,可以是相同分錄金額負數,也可以是相反分錄金額正數
可以一次性沖銷的

84784995 

2020 05/22 21:35
已經跨年了的。當時做的是借應付職工薪酬,貸庫存現金。現在沖銷的話還是借庫存現金,貸應付職工薪酬嗎?

鄒老師 

2020 05/22 21:37
你好,是的,沖銷之前多付的工資,借;庫存現金,貸;應付職工薪酬(這個分錄借貸方都是正數)

84784995 

2020 05/22 21:38
但是貸方應付職工薪酬不就是掛的有賬嗎?

鄒老師 

2020 05/22 21:42
你好
之前多付了,比如100,借;應付職工薪酬100,貸;庫存現金 100
現在沖銷,借;庫存現金100,貸;應付職工薪酬100
兩個分錄之后,應付職工薪酬余額是0啊

84784995 

2020 05/22 21:48
之前賬上多計提借:管理費用100,貸:應付職工薪酬100
賬上發放借:應付職工薪酬100,貸:庫存現金100
但實際發放的工資只有50

84784995 

2020 05/22 21:51
應付職工薪酬明細賬科目是平的,如果做沖銷的話,那應付職工薪酬貸方科目就掛的有賬

鄒老師 

2020 05/22 21:51
你好,根據你這個描述(之前賬上多計提借:管理費用100,貸:應付職工薪酬100,賬上發放借:應付職工薪酬100,貸:庫存現金100,但實際發放的工資只有50),那調整分錄是
沖銷多計提,借;應付職工薪酬50,貸;以前年度損益調整——管理費用50
退回多發放工資,借;庫存現金50,貸;應付職工薪酬50
兩筆分錄之后,應付職工薪酬余額是0啊

84784995 

2020 05/22 21:55
小規模納稅人也是用以前年度損益科目嗎?

鄒老師 

2020 05/22 21:55
你好,跨年度的損益科目錯誤,就需要通過以前年度損益調整科目核算的

84784995 

2020 05/22 21:57
用了以前年度損益科目調整之后還要結轉到未分配利潤嗎?

84784995 

2020 05/22 22:24
年報納稅調整的時候職工薪酬那賬上金額100,實際金額50,稅收金額50。然后再做老師你說的那個分錄沖銷多計提和多發放的工資對嗎?

鄒老師 

2020 05/22 23:15
你好,需要把以前年度損益調整科目結轉到利潤分配——未分配利潤的
沖銷了多計提的50,那年報的賬載金額,實際金額,稅收金額就都是50才是的

84784995 

2020 05/22 23:30
但是我已經年報了,怎么辦呢?分錄怎么寫呢?

鄒老師 

2020 05/23 09:04
你好,已經年報了,需要對年度匯算清繳做更正申報
根據你這個描述(之前賬上多計提借:管理費用100,貸:應付職工薪酬100,賬上發放借:應付職工薪酬100,貸:庫存現金100,但實際發放的工資只有50),那調整分錄是
沖銷多計提,借;應付職工薪酬50,貸;以前年度損益調整——管理費用50
退回多發放工資,借;庫存現金50,貸;應付職工薪酬50
