問題已解決
老師,我怎樣調整往年的暫估,分錄怎樣做



你好,借:應付賬款等 貸:以前年度損益調整,然后按發票入賬
2020 05/24 21:32

84785037 

2020 05/24 21:43
老師,不會有發票的,是上一任會計虛增成本做的暫估,而且有幾年了,我想每個季度調出來繳稅,這個我該怎樣處理

84785037 

2020 05/24 22:00
老師,不會有發票的,是上一任會計虛增成本做的暫估,而且有幾年了,我想每個季度調出來繳稅,這個我該怎樣處理

小云老師 

2020 05/24 22:18
那就只做借:應付賬款等 貸:以前年度損益調整
然后借:以前年度損益調整 應交稅費
借:以前年度損益調整 利潤分配

84785037 

2020 05/24 22:24
沒有以前年度損益這個科目怎么辦

小云老師 

2020 05/24 22:27
直接用利潤分配。
