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問題已解決

老師,我4月份有一筆稅控維護(hù)費(fèi)280,但是我4月份沒有增值稅,這筆280,我申報(bào)時(shí)候如何操作?記賬如何記?我是一般納稅人

84784992| 提問時(shí)間:2020 05/25 15:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 4月做借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)貸銀行存款 抵減的時(shí)候以后做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)負(fù)數(shù) 這樣做 。 申報(bào)的話 : 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。 不抵減沒稅 就不寫主表 。 后面本期實(shí)際減免哪里 不填寫 我記得是4欄里面 不寫 你看看
2020 05/25 15:12
84784992
2020 05/25 15:22
比如6月有增值稅,抵減的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)負(fù)數(shù)?;申報(bào)表是在本期實(shí)際抵減稅額中填寫280,是吧
meizi老師
2020 05/25 15:26
你好 嗯是的 如果你要抵減的話 是的
84784992
2020 05/25 15:31
那如果今年一直沒增值稅,到明年才有。那我抵減記賬是:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)嗎?
meizi老師
2020 05/25 15:37
你好 這個(gè)抵減分錄就放著 不做。 等著抵減做 。 不需要走以前年度損益調(diào)整 。 直接走管理費(fèi)用 。 金額很小
84784992
2020 05/25 15:38
好的,謝謝老師
meizi老師
2020 05/25 15:46
沒事的希望能幫到你
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