問題已解決
老師好,企業17-18年暫估的材料款發票還沒有開過來,一直掛在應付暫估上,今年全補上,可以嗎?



你之前做啥這個,原材料嗎,那這個之前結轉成本納稅調增嗎,那這個補上,可以去稅局調減之前匯算清繳表這個
2020 05/26 15:01

84785045 

2020 05/26 15:06
老師,成本有材料和人工,材料占小比例,沒有調增,當時不懂,就也沒有強制企業一定要開發票來,現在還是聽了實操課才知道的,怕后面有風險,已經跟企業說了,我后來用每月的人工勞務工資沖前期的暫估,這樣可以嗎

maize老師 

2020 05/26 15:16
這個關鍵是跨幾年了這樣,按你這先處理吧,后續稅局稽查再說吧,這個后面備注下幾時取得發票這個, 你17,18年這個

maize老師 

2020 05/26 15:16
你這個之前結轉成本吧這個?

maize老師 

2020 05/26 15:16
沒有就做貸應付賬款暫估款, 負數 貸應付賬款就可以,

maize老師 

2020 05/26 15:17
沒有結轉做借未分配利潤 貸原材料

84785045 

2020 05/26 15:18
是的老師,如果發票來了,我就先入庫,再沖暫估,等于沒有入庫一樣,沖了暫估,可以嗎?

84785045 

2020 05/26 15:19
之前結轉了成本的

maize老師 

2020 05/26 15:26
先沖掉暫估按發票做,這個結轉成本沒有差額不處理,有差額按差額部分做借以前年度損益調整,貸原材料 等,或者是相反的,這個結轉借未分配利潤 貸以前年度損益調整

84785045 

2020 05/26 15:31
老師,如果補來的發票總金額和暫估的總金額是相同的,我就可以全沖暫估是嗎?之前那些用人工工資沖的暫估,我再做前期差錯更正,調回來,是這樣嗎?

maize老師 

2020 05/26 15:40
我就可以全沖暫估是嗎可以,之后重新做,不用以前年度損益調整,這個可以,
之前那些用人工工資沖的暫估,我再做前期差錯更正,調回來,是這樣嗎? 這個可以,不是真實可以更正
