問題已解決
老師,去年底暫估成本入賬,在今年匯算清繳結束票收到了票,那么今年這個暫估怎么處理?



你好,紅沖原來的分錄,重新按新的發票做賬,
2020 05/26 15:45

84784975 

2020 05/26 15:45
老師,需要做以前年度調整嗎?

莊老師 

2020 05/26 15:47
你好,要的,借應付賬款,貸以前年度損益調整,

84784975 

2020 05/26 15:49
老師,我暫估是借主營業務成本,貸應付賬款-暫估,沖回具體會計分錄是怎么處理?

莊老師 

2020 05/26 15:51
借應付賬款-暫估,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅
